blackmag Опубликовано 11 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2011 Условная ситуация: есть обязательство ООО-1 перед ООО-2 на сумму 1 млн. руб., без НДС. И есть обязательства ООО-2 перед ООО-1 на 500 тыс. руб., с НДС. ООО-2 желает зачесть в порядке ст. 410 ГК РФ встречные однородные обязательства. Как делать зачет, если в одном случае есть НДС, а в другом нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiM Опубликовано 14 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 Не имеет значения, с НДС или нет (если только задолженность возникла не до 2009 года). Зачет производится в обычном порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Заархивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.